財務稅務規劃實務(下)

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圖書描述

  麵對運用高度財務槓桿及復雜財稅問題,每位建設公司財務人員,不能再坐等問題發生。如何積極介入土地開發作業,掌控資金運用,並藉由前置規劃消弭財稅問題,本書可以讓您找到答案。

好的,這是一份關於《公司治理與風險控製實務》的詳細圖書簡介,內容涵蓋瞭公司治理的各個方麵、風險管理的流程、以及在實際操作中如何構建有效的內控體係,確保企業穩健發展。 --- 《公司治理與風險控製實務》 導論:現代企業治理的基石與風險防控的必要性 在全球經濟一體化和市場競爭日益激烈的背景下,企業麵臨的挑戰不再僅僅是市場份額的爭奪,更是如何在一個充滿不確定性的環境中,確保企業的長期健康發展和可持續競爭力。傳統的管理模式已難以應對復雜多變的外部環境和內部潛在的係統性風險。《公司治理與風險控製實務》一書正是在這樣的時代背景下應運而生,旨在為企業管理者、董事會成員、內部審計人員以及相關專業人士提供一套係統、全麵且極具實操性的治理框架與風險管理工具箱。 本書的核心理念在於:卓越的公司治理是有效風險控製的前提,而完善的風險控製則是實現公司治理目標的關鍵保障。 它不僅僅是閤規性的要求,更是提升企業核心競爭力的戰略選擇。 第一篇:公司治理:結構、機製與文化重塑 本篇深入剖析瞭現代公司治理的理論基礎、組織架構和運行機製,強調瞭治理體係的動態適應性和文化驅動力。 第一章:公司治理的理論演進與核心原則 本章首先追溯瞭公司治理理念從代理理論到利益相關者理論的演變軌跡,界定瞭現代公司治理的五大核心要素:權責清晰、信息透明、公平對待、有效製衡與持續改進。重點闡述瞭治理結構設計中,如何平衡股東、董事會、管理層與債權人、員工、供應商、社區等多元利益相關者的訴求,以實現價值最大化而非短期利潤最大化。 第二章:董事會的構建、效能與獨立性 董事會是公司治理的決策中樞和監督核心。本章詳細探討瞭如何科學構建董事會構成,包括非執行董事、獨立董事的比例、專業背景的多元化配置,以及設立有效率的專業委員會(如薪酬委員會、提名委員會、審計委員會)。特彆強調瞭提升董事會會議的質量、決策的獨立性以及對管理層績效的有效評估機製,避免“橡皮圖章”現象。 第三章:股東權利保護與信息披露的透明度 透明度是信任的基石。本章聚焦於如何依法依規保障中小股東的知情權、參與權和錶決權。內容涵蓋瞭:重大信息披露的範圍界定、時效性要求、披露渠道的選擇,以及如何建立暢通的股東溝通機製,提升市場對公司的信心。此外,還探討瞭如何設計反惡意收購條款和應對“毒丸”計劃。 第四章:高管激勵、問責與接班人計劃 人纔是公司治理中的執行主體。本章提供瞭設計科學、公平、與公司長期戰略高度契閤的高級管理人員激勵機製的實務指南,包括股權激勵、期權計劃的量化設計與稅務考量。同時,建立清晰的問責機製(Accountability Framework),明確管理層在戰略執行、風險應對中的責任邊界,並製定穩健的企業傢精神接班人計劃,確保領導力的平穩過渡。 第五章:企業文化與道德風險的治理 治理的最高境界是文化。本章闡述瞭如何將閤規、誠信、責任的理念融入企業文化,構建強大的道德防火牆。內容包括:製定並推行《行為準則》(Code of Conduct)、建立有效的舉報(Whistleblowing)機製,以及領導者在塑造組織價值觀中的示範作用。 第二篇:全麵風險管理(ERM):框架、流程與工具 風險管理已從傳統的財務風險擴展到覆蓋戰略、運營、閤規、聲譽等全方位的視角。本篇係統介紹瞭國際主流的風險管理框架(如COSO ERM 2017),並將其轉化為可執行的本土化操作流程。 第六章:風險管理基礎理論與COSO ERM框架的深度解析 本章詳細解析瞭COSO ERM框架的五大組成要素和二十種風險管理原則。重點區分瞭“風險偏好”(Risk Appetite)、“風險容忍度”(Risk Tolerance)與“風險限額”(Risk Limit)之間的微妙關係,並指導企業如何根據自身戰略和資源設定恰當的風險定位。 第七章:風險識彆與情景分析的實務技術 風險識彆是風險管理的第一步,也是最容易被忽略的關鍵環節。本章介紹瞭一係列組閤識彆技術,包括:頭腦風暴法、德爾菲法、SWOT分析的風險維度重構、流程圖分析法。特彆引入瞭“風險登記冊”(Risk Register)的構建與維護標準,並講解瞭如何利用情景分析(Scenario Analysis)來評估極端但可能發生的“黑天鵝”事件對企業價值鏈的衝擊。 第八章:風險評估、量化與優先級排序 風險評估需要定性和定量相結閤。本章提供瞭評估風險發生頻率(Likelihood)和潛在影響(Impact)的量化矩陣構建方法,並引入瞭貝葉斯網絡分析、濛特卡洛模擬等高級量化工具,用於評估財務風險和市場風險。重點在於如何根據評估結果,確定“關鍵風險指標”(KRIs)並設定預警閾值。 第九章:風險應對策略與資源優化配置 風險應對策略應是成本效益最優的。本章細緻分析瞭四種核心應對策略:規避(Avoid)、接受(Accept)、轉移(Transfer)和減輕(Mitigate)。在“轉移”部分,深入探討瞭保險工具(如董責險、網絡安全險)的購買策略與限額設計。在“減輕”部分,強調瞭控製措施的有效性測試與持續優化。 第十章:風險文化、溝通與報告體係 風險管理需要自上而下的文化滲透。本章指導企業建立多層次的風險溝通機製,確保風險信息能夠及時、準確地從業務一綫傳遞到董事會和管理層。詳細闡述瞭風險報告的結構,包括季度風險儀錶盤(Risk Dashboard)的設計要素,以及如何將風險評估結果嵌入到年度戰略規劃和預算製定過程中。 第三篇:內部控製體係的構建與整閤 內部控製是風險被實體化管控的具體操作體係。本篇結閤COSO內部控製——整閤框架(IC-Integrated Framework),指導企業設計、實施和評價其內控係統,以支持治理目標的實現。 第十一章:內部控製的設計原則與框架選擇 本章詳細闡述瞭內部控製的五大要素(控製環境、風險評估、控製活動、信息與溝通、監控活動),並討論瞭針對不同規模和復雜度的企業,應選擇何種控製側重點。特彆關注瞭“穿行測試”(Walkthrough Test)在設計有效性驗證中的應用。 第十二章:關鍵業務流程的內控嵌入與自動化 本篇側重實務操作。針對采購、銷售迴款、存貨管理、資金支付等高風險領域,提供瞭詳細的控製點清單和操作手冊範例。探討瞭信息技術在內控中的角色,如係統訪問權限的最小化原則(Least Privilege),以及如何通過業務流程自動化(RPA)來降低人為舞弊和操作失誤的風險。 第十三章:舞弊風險管理與道德風險的預防 舞弊是內部控製係統失效的極端體現。本章引入“舞弊三角”理論,詳細分析瞭近年來典型的財務舞弊案例(如收入確認舞弊、費用資本化陷阱)。指導企業如何通過“不相容職責分離”(Segregation of Duties)的流程設計,結閤定期輪崗和休假製度,從結構上預防職業舞弊的發生。 第十四章:內審職能的獨立性與價值提升 內部審計是內控係統的“免疫係統”。本章闡述瞭內部審計部門應如何保持其在組織架構上的獨立性(直接嚮審計委員會匯報),並將其審計範圍從單純的閤規檢查,擴展到對戰略風險和治理有效性的評估,真正發揮“谘詢顧問”的增值作用。 第十五章:內控有效性評價、報告與持續改進 本章指導企業如何定期對內控係統進行有效性評價,包括自評和外部評估。內容涵蓋瞭如何記錄和分類內控缺陷,設定整改優先級,並確保整改措施得到有效執行。最終,如何嚮董事會和監管機構提交客觀、詳實的內控有效性綜閤報告,形成一個閉環的“計劃-執行-檢查-改進”的持續優化循環。 --- 結語:治理與風險的融閤——邁嚮韌性企業 《公司治理與風險控製實務》旨在提供一個全麵、整閤的視角,指導企業將治理理念和風險意識內化為日常運營的血液,構建一個既能抓住市場機遇,又能有效抵禦係統性衝擊的“韌性企業”。本書是企業管理者、董事會成員、風險官(CRO)、閤規官(CCO)和內部審計師案頭的必備實戰手冊。

著者信息

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

评分

這本書的深度和廣度都讓我印象深刻。我是一名初級財務人員,一直渴望能更深入地理解公司層麵的財務稅務規劃,而這本書恰恰滿足瞭我的需求。它不僅僅是簡單地羅列一些規則和條例,而是真正地剖析瞭財務決策背後的邏輯和考量。從企業所得稅的籌劃,到增值稅的抵扣技巧,再到股權激勵的稅務處理,書中都提供瞭詳盡的解析和案例。我尤其對其中關於“稅收籌劃與法律風險防範”的章節情有獨鍾。它提醒我們在進行稅務籌劃時,不能一味地追求節稅效果,而忽略瞭閤規性,一旦觸碰法律紅綫,後果不堪設想。書中詳細闡述瞭如何識彆潛在的稅收風險,以及如何在閤法的框架內進行最優化的稅務安排。這一點對於我們企業來說至關重要,它能夠幫助我們避免不必要的麻煩,確保公司的穩健發展。此外,書中還涉及瞭跨境稅務、並購重組中的稅務問題,這些都是我工作中經常會遇到的挑戰,通過閱讀這本書,我對這些復雜的問題有瞭更清晰的認識,也學到瞭一些實用的解決思路。書中的圖錶和公式也用得恰到好處,有助於理解復雜的概念。我感覺這本書不僅能幫助我提升專業技能,還能拓寬我的視野,讓我能夠從更宏觀的角度去看待財務稅務問題。

评分

對於我這樣長期從事商業經營的人來說,這本書無疑是一本“及時雨”。在競爭日益激烈的市場環境中,如何有效控製成本,提高利潤,其中稅務成本的優化是一個至關重要的環節。這本書恰恰在這方麵提供瞭非常寶貴的指導。它沒有停留在理論層麵,而是深入到每一個具體的商業場景,為我提供瞭切實可行的解決方案。比如,書中關於“營改增”後的各項稅務籌劃建議,就對我目前公司運營中的一些睏惑給齣瞭很好的解答。我學到瞭如何在不觸犯法律的前提下,通過調整經營模式、優化采購流程、閤理利用稅收優惠政策等方式,有效降低公司的整體稅負。此外,書中還詳細講解瞭不同行業在稅務規劃上的側重點,這讓我能夠更有針對性地學習和應用。我尤其欣賞書中的“風險控製”這一部分,它清晰地列舉瞭常見的稅務風險,並給齣瞭規避和應對的策略,這對於保障企業的閤法經營至關重要。很多時候,我們創業者忙於業務拓展,容易忽視稅務方麵的細節,而這本書就像一位專業的稅務顧問,時刻提醒我注意可能存在的陷阱。它幫助我建立起更完善的稅務管理體係,讓我在經營企業的同時,更加安心和自信。我已經迫不及待地想將書中的一些建議應用到實際工作中,我相信一定會帶來顯著的效果。

评分

讀完這本書,我最大的感受就是,財務稅務規劃原來可以這麼有趣且富有創造性!我一直以為這是一門枯燥無味的學科,但這本書讓我徹底改變瞭看法。作者用一種非常生動活潑的方式,將那些看似復雜的稅法條文,轉化成瞭一個個引人入勝的故事和策略。我特彆喜歡書裏關於“傢庭財富傳承規劃”的章節,它顛覆瞭我對財富傳承的傳統觀念。書中提齣的那些關於信托、遺囑、贈與等工具的運用,讓我看到瞭原來規劃傢族財富,可以如此有條理、有智慧。我以前總覺得這些都是富人的專屬話題,但這本書讓我明白,無論財富多少,提前規劃都是一種負責任的錶現。它讓我思考,如何纔能在保障自己生活的同時,將財富以最有效的方式傳承給下一代,避免不必要的稅負和糾紛。書中的一些案例,比如關於如何利用保險進行稅務規劃,如何閤理安排不動産的傳承,都給瞭我很大的啓發。我甚至開始和傢人討論起這些話題,感覺整個傢庭的財務意識都在提升。這本書不僅僅是教我如何省錢,更重要的是讓我學會如何更好地管理和運用我的資産,如何讓我的財富為我服務,並且能夠為我的後代創造價值。它讓我意識到,財務稅務規劃不僅僅是一門技術,更是一種智慧,一種對未來負責的生活態度。

评分

這本書真是太及時瞭!我一直以來都對復雜的稅務體係感到頭疼,尤其是那些需要精打細算纔能省錢的方麵。這本書的齣現,簡直就像是黑暗中的一盞明燈。它深入淺齣地講解瞭各種財務規劃的策略,讓我豁然開朗。書裏提到的那些案例分析,都特彆貼閤實際,仿佛就是我工作中會遇到的問題。我以前總覺得稅務規劃離我們普通人很遠,都是大公司纔需要考慮的事情,但這本書徹底顛覆瞭我的認知。它教會我如何在閤規的前提下,通過閤理的安排,最大化自己的利益。比如,書中關於個人所得稅專項附加扣除的講解,我就學到瞭好幾個我之前從未注意到的可以抵扣的項目,細算下來一年也能省下不少錢。還有關於房産稅、遺産稅的規劃,雖然目前在國內還不算普及,但提前瞭解這些知識,對未來的長遠規劃非常有幫助。這本書的語言風格也很親切,沒有那些晦澀難懂的專業術語,讀起來一點也不費力。作者就像一位經驗豐富的老師,耐心地引導著我們一步步走進財務規劃的世界。我特彆喜歡書裏關於風險管理的章節,它讓我意識到,財務規劃不僅僅是為瞭省錢,更是為瞭規避潛在的風險,保護我們的財富。總而言之,這本書是一本非常實用的工具書,無論你是剛開始接觸財務規劃,還是已經有一定基礎,都能從中受益匪淺。我強烈推薦給所有想要提升財務管理能力的人。

评分

這本書的齣現,簡直是為我這樣的小企業主量身定做的。作為一名剛剛起步的創業者,我對稅務方麵的事情總是摸不清頭緒,生怕一不小心就觸犯瞭法律,導緻公司無法正常運轉。這本書用一種非常接地氣的方式,幫我理清瞭思路。它從最基礎的稅務常識講起,循序漸進地引導我瞭解各種稅種的徵收方式,以及如何在日常經營中進行閤規的稅務處理。書中的一些關於“小微企業稅收優惠政策”的講解,對我來說簡直是福音,我之前很多不知道的可以享受的稅收減免,在這本書裏都得到瞭詳細的說明。而且,書裏提供的很多財務規劃的建議,都非常適閤像我這樣資金有限的初創企業。它教我如何在有限的預算內,做齣最優的財務決策,如何通過閤理的規劃,讓每一分錢都發揮最大的作用。我最喜歡的部分是關於“發票管理”的章節,它詳細闡述瞭如何規範地開具和接收發票,以及如何利用好發票進行稅務申報,這對我來說是日常工作中非常重要的一個環節,也是我一直比較頭疼的問題。這本書的語言簡潔明瞭,案例也都很貼近實際,讓我能夠輕鬆理解並應用。它不僅僅是一本稅務規劃的書,更像是一本創業者的“經營寶典”,讓我更有信心和底氣去麵對未來的挑戰。

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